你好 收到客户转来当月的货款和上月的货款,借:银行存款,贷:应收账款
老师上个月进的货,没付钱,借库存商品,贷应付帐款,这个月想把剩下的货退了,怎么写凭证
老师,收到客户转来当月的货款和上月的货款,这个科目借贷分录要怎么 写凭证
内账 10月初预收客户的60%的货款,10月中退回12%的返点给客户,12月份发货,1月客户再付40%的货款, 会计分录 10月初: 借:银行存款 贷:预收账款 10月中 借: ???? 贷:银行存款 12月: 借:应收账款 40% 预收账款 ???? 贷:主营业务收入 第一个?记什么科目 第二个?金额应该写多少
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
老师好!上月销售货物凭证上的应收账款在贷方,这个月开票给客户怎么做分录,有点晕,请指导一下
你好老师,之前2个月工资一直没发,社保正常给缴纳的,之前的会计当月申报个税时没有把社保作为收入给申报,现在2个月一起发放啦,申报个税怎么操作呢,社保是填两个月的是吗?正常应该是如果没发工资,应该把社保个人部分作为收入申报个税,等到发工资的时候再把其余的再填报是吗?
A公司目前是找代理记账做账,现在想合并在一起 目前难处理的有项目费、投资款,有投资一家国外公司B公司,B公司的一部分费用是A公司代付,而且这两家公司还有往来,有些有报关有些没有,怎么处理比较合适
有个小规模客户他拿货是不含税价的,叫他们开票需要另外算点数,有小规模有一般纳税人的,如果我开票,是加税点开票合适还是自己交税合适呢
电商数据需要报送吗?怎么报送呢?
老师好,如果9月5日认证发票,申报8月增值税可以抵扣吗?
什么是外资企业? 外资企业的增值税、企业所得税,个人所得税、分红税的税率跟内资有什么区别 外资企业有什么税收优惠政策吗?
我们公司,刚刚成立,想用20万的钢筋之前财产出租收租金,小规模纳税人,出资这一步要缴纳那些税
厂房水电的计提,结转全流程
在超市看到有个人买的10张超市购物卡,单张面额200,叫超市给她开发票 开礼盒。开具发票内容与实际不符,算不算虚开,开礼盒,实际又不是卖的礼盒,那又账实不符,超市的账又如何处理呢
请问,房开公司,开发的商品房2套,这2套房子没卖之前要上城镇土地使用税,卖出去之后就不用上这2套的城镇土地使用税?
那应付当月的材料款和上个月的材料款呢
你好,应付当月的材料款 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了吗
嗯嗯是的呢老师,不是银行存款付的吗?怎么是借原材料
你好,应付当月的材料款(根据你这个描述,说明款项还没有支付啊,请看图片划线部分) 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了,账务处理是 借 :应付账款,贷:银行存款
我收到原材料不记账,等付款的时候,我直接,借,原材料,贷,银行存款,可以吗
你好,不可以这样处理(收到原材料不记账)
有什么影响老师
你好,收到原材料不记账,不符合权责发生制要求,会导致材料账实不一致。
我付货款的时候,直接记,不是也记原材料了吗
你好,付货款的时候再做,时间与之前购进材料的时间不一致了啊
那正确的分录要 收到 原材料的时候 借:原材料 贷:应付账款 付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款
你好,是的,是这样的