你好 收到客户转来当月的货款和上月的货款,借:银行存款,贷:应收账款

老师上个月进的货,没付钱,借库存商品,贷应付帐款,这个月想把剩下的货退了,怎么写凭证
老师,收到客户转来当月的货款和上月的货款,这个科目借贷分录要怎么 写凭证
内账 10月初预收客户的60%的货款,10月中退回12%的返点给客户,12月份发货,1月客户再付40%的货款, 会计分录 10月初: 借:银行存款 贷:预收账款 10月中 借: ???? 贷:银行存款 12月: 借:应收账款 40% 预收账款 ???? 贷:主营业务收入 第一个?记什么科目 第二个?金额应该写多少
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
老师好!上月销售货物凭证上的应收账款在贷方,这个月开票给客户怎么做分录,有点晕,请指导一下
老师,请问监测费需要缴纳印花税吗,谢谢
有没有供应商出具的商检模板
你好,我买过进出口课程,我想知道,我办理完营业执照以后,下一步应该做什么?
借:主营业务成本 应交税费-进项 贷:应付账款 这个凭证的摘要我是这样写的(确认成本) 这个摘要描述的对吗
老师,一般纳税人公司销售公司名下的小货车,开普通发票,税率是3%吗
老师,以工代赈的项目不需要开劳务发票吧,可以直接申报个税,是吧
老师好,我公司是一般纳税人,主要是做废纸回收,反向开票是怎么抵扣
老师好!净利润调节现金流量附表项目不会选,不理解。能推荐一下线上课程吗?学一下。这是哪个模块的专业课内容啊?
老师您好,业务费用应该入哪个科目
老师 刚入职一家企业做餐饮的需要核算成本 之前没有成本核算 主要是菜品 从哪些方面入手
那应付当月的材料款和上个月的材料款呢
你好,应付当月的材料款 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了吗
嗯嗯是的呢老师,不是银行存款付的吗?怎么是借原材料
你好,应付当月的材料款(根据你这个描述,说明款项还没有支付啊,请看图片划线部分) 借:原材料,贷:应付账款。 上个月的材料款,是这个月支付了,账务处理是 借 :应付账款,贷:银行存款
我收到原材料不记账,等付款的时候,我直接,借,原材料,贷,银行存款,可以吗
你好,不可以这样处理(收到原材料不记账)
有什么影响老师
你好,收到原材料不记账,不符合权责发生制要求,会导致材料账实不一致。
我付货款的时候,直接记,不是也记原材料了吗
你好,付货款的时候再做,时间与之前购进材料的时间不一致了啊
那正确的分录要 收到 原材料的时候 借:原材料 贷:应付账款 付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款
你好,是的,是这样的