你好,学员,可以留着未来抵税
老师,你好,我公司是一般纳税人,这个月进项票税额大于销项税额,进项税额留了一部分到下个月,做账的时候只有一张票,这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证,谢谢
请问老师,我公司一般纳税人,当月销项税额是九千多,进项税额要么就零散的进项票加起来不到两千,要么就抵扣一张金额大的发票一万多的。抵扣两千多的税负有太重,抵扣一万多的,税负又达不到标准,这样要怎么处理呢?
老师好,请问一张抵扣票的税额大于销项税额,但公司不适应退税。该怎么处理?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师,公司签了一份车辆租赁协议,款未付,发票未收,车已使用,会计分录怎么写
请问老师,资产负债表中应交税费科目为负数正常吗?怎么去查找原因?
老师:印花税、工会经费、残保金,没有核定的话,不用申报缴纳了吧?
老师你好,就是我以前申报的工人工资,有时候帐上资金没到,他们着急要工资,老板就微信给转帐了,他现在也离职了,像这种情况,帐怎么做呢?
老师您好。总公司委托分公司加工产品费用,分公司是做收入,但在合并报表时两个利润的收入怎么合并?
老师你好,我们公司(小规模)今年一月份开了一张销项票102万给甲方,增值税及附加税都已缴纳,甲方一直没有收到款,现在我把这102万的票红冲了,重新开了30万的票,怎么做账务处理呢?
实收资本需要缴纳印花税吗?
公司借股东款,上月现金流量表显示在收到其他与经营活动有关的现金?对的吗?
老师,公司全年收入都是免税收入,属于技术开发免税合同,那么全年的进项税额也全不能抵扣吗
老师请问,对方是一家建筑公司,我司跟他既有业务支付(工程款)又有借款项目(往来款)那我科目是设立一个还是设立二个?