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老师好,收到甲方工程款直接转去公户,当时未给甲方开票也未开收据,9月份才给甲方开的税票,这个怎么做账务处理?

2021-10-08 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 13:10

借银行存款  贷主营业务收入 应交税费

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快账用户4124 追问 2021-10-08 15:21

老师好,前面那笔业务是不是要做两笔分录

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:39

不需要做两笔分录

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快账用户4124 追问 2021-10-08 15:40

我公司9月份才给甲方开税票

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齐红老师 解答 2021-10-08 15:54

你开了再贴前面凭证上就行了

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职称:注册会计师,税务师

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