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老师,你好,请问用公司购进的存货给员工发福利,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品;这样对吗

2021-10-08 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 17:39

你好,购进的货物用于集体福利,需要按销售处理,确认销售收入和结转成本,因此后面的一步是不对的

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快账用户2609 追问 2021-10-08 17:43

计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(销项) 发放: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2021-10-08 17:55

计提: 你好,之前答复有点不太准确,按照销售处理是企业所得税法上的规定,会计上贷记库存商品,同时如果购进时有进项税需作进项税额转出。 发放时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项)

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齐红老师 解答 2021-10-08 17:57

发放时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 以这个为准

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快账用户2609 追问 2021-10-08 17:59

那计提时: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 就不用销项税额了吧

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齐红老师 解答 2021-10-08 18:09

是的,只在发放时做一次就可以

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你好,购进的货物用于集体福利,需要按销售处理,确认销售收入和结转成本,因此后面的一步是不对的
2021-10-08
你好对的,是这么做的。
2021-07-09
选择第一种必须通过应付职工薪酬。
2022-01-18
是的,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-04-23
你好,没错的的就是这么做的
2024-03-07
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