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支付职工福利费 借应付职工薪酬_福利费 贷银存 是这样处理吗?老师

2021-10-08 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 18:02

你好,是的,还做借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费

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快账用户7687 追问 2021-10-08 18:04

就是要做两笔分录,第一笔是借管理费用 贷应付-福利 第二笔就是借应付 贷银存,是这样吗

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齐红老师 解答 2021-10-08 18:04

你好,是的,您写是对的,是的

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快账用户7687 追问 2021-10-08 18:06

好的,我就照这样做账了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-08 18:08

好的我先回复别的学员了

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快账用户7687 追问 2021-10-08 18:10

好的,老师,还有一个问题就是收到银行利息,是不是借银存 贷其他应收款

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齐红老师 解答 2021-10-08 18:14

不是,借银行,借财务费用,负数,没有贷方

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快账用户7687 追问 2021-10-08 18:15

好的,谢谢老师哦

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齐红老师 解答 2021-10-08 18:18

好的,我先回复别的学员了

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你好,是的,还做借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费
2021-10-08
同学你好 对的 是这样的
2023-01-05
你好,是的,您写是对的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:银行存款
2021-07-07
对的是的,是这么做的。
2022-07-25
你好,可以这样做分录
2021-02-14
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