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8月购进托盘(属于需要摊销的项目)未付款,8月做账时分录为:借长期待摊费用 贷应付账款 9月托盘又卖出去了。那分录应该怎么做?

2021-10-09 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 13:54

您好,借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:销项税 借:其他业务成本 贷:长期待摊费用

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快账用户1027 追问 2021-10-09 13:58

老师 托盘卖出去,并没有收到款的。

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快账用户1027 追问 2021-10-09 14:00

做分录能不能,先将8月做账的转出来。借应付账款 贷长期待摊费用 再,借应收账款 贷其他业务收入

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:03

借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:销项税 借:其他业务成本 贷:长期待摊费用

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相关问题讨论
您好,借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:销项税 借:其他业务成本 贷:长期待摊费用
2021-10-09
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
你好,今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,调整的分录是 借:待摊费用,贷:长期待摊费用
2021-03-12
上个月开的票已经抵扣了
2022-06-24
你好,付款的时候挂预付,收到发票的时候,再分摊费用
2025-02-12
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