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你好老师 比如现在做九月的账 交所得税 这个计提所得税应该是什么时候做(借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税) 是九月做还是十月在计提后直接做缴费分录?

2021-10-11 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 13:45

同学你好 在月底做的哦

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快账用户1014 追问 2021-10-11 13:49

但是九月计提的时候 这个金额是怎么倒推出来的? 先生成损益类的分录 看看应该叫多少所得税税 然后在删除这个损益类的分录 写上计提所得税的分录 但是问题又来了 要是这样的话 计提的所得税不就冲减了利润了么 这样的话计提的不就不对了么

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齐红老师 解答 2021-10-11 13:56

结转之后计提的哦 需要九月底计提

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快账用户1014 追问 2021-10-11 14:00

结转损益之后在计提 这样的话计提之后的借方的所得税费用余额就不是0了 得等到10月余额才是0是么 我之前一个同事个我说先结转损益 然后在删除 然后计提完之后在重新生成 但是这样的话 貌似数字不是太好确定

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齐红老师 解答 2021-10-11 14:07

不用 结转之后计提就行了

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