你好,是的,都要摊销入账的

您好,请问我做生产型企业,如果计提固定资产的话,是直接借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧 结转时 借:主营业务成本 贷:制造费用-折旧费吗?
请问老师车间的固定资产折旧做账是借:制造费用—折旧 贷:累计折旧,这个制造费用—折旧费每个月都很大,必须要摊销成本去吗?
借:制造费用——折旧 管理费用——折旧 贷累计折旧 借:生产成本 贷:制造费用——折旧 老师这个分录计提的折旧,制造费用转化到生产成本去了,那管理费用呢
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师好!就是我们有一个固定资产是生产需要的,做固定资产卡片时折旧费用分配科目填写的是制造费用,这样我们计提折旧时 借:制造费用500 贷:累计折旧 500 这样做对不对
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢