你好,是的,都要摊销入账的
您好,请问我做生产型企业,如果计提固定资产的话,是直接借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧 结转时 借:主营业务成本 贷:制造费用-折旧费吗?
请问老师车间的固定资产折旧做账是借:制造费用—折旧 贷:累计折旧,这个制造费用—折旧费每个月都很大,必须要摊销成本去吗?
借:制造费用——折旧 管理费用——折旧 贷累计折旧 借:生产成本 贷:制造费用——折旧 老师这个分录计提的折旧,制造费用转化到生产成本去了,那管理费用呢
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师好!就是我们有一个固定资产是生产需要的,做固定资产卡片时折旧费用分配科目填写的是制造费用,这样我们计提折旧时 借:制造费用500 贷:累计折旧 500 这样做对不对
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀