您好 您可以参照下面图片

您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
老师,我们是建筑劳务公司 为啥工程结算收入还要结转到主营业务收入,这步是不是重复了,最后用工程结算收入直接转到本年利润不可以吗
老师,是不是到完工之后将主营业务收入结转到工程结算里面?
建筑施工企业,是不是等项目开出去发票了,才结转一部分施工成本,不是全部结完已发生的 ?
老师您好,电子税务局怎么注销社保业务呢
老师我想问下C级纳税人很难批发票吗?还是不批发票?
公司有些支出,没有发票,白条入账,是会计法上,账上可以白条入账,但税法上需要在汇缴调出,不能税前列支是吗?
老师。我司是商业型一般纳税人,这个月要去增加经营范围,将原来的纯贸易型增加为组装之后再销售出去的类型,想请问下,在税务登记方面要去做什么变更,以及在账务处理上面账套要留意做什么调整,日常每月账务要增加什么类型的账务处理才能完整。税务申报又有什么调整吗?
老师,请问劳务公司给总包方公司开具了劳务发票,而劳务报酬工人没给劳务公司提供发票,这种情况下劳务公司可以做税前扣除吗?
私人老板同意的话,公积金可以多交避税吗,如三万工资,可交一万的公积金吗
老师,小规模季度需要计提税费吗,分录怎么做,什么时候做,例如第三季度。在9月。还是10月,
我公司投资资本6000万注册资本4000万其中2000万是外债(投注差).现在我们要偿还1000万的外债用于减资.请问要怎么做帐
我们的投资资本5000万注册资本4000万其中1000万是外债(投注差).现在我们要偿还500万的外债用于减资.请问我会计要如何入账?
不是按完工百分比来算的,这个也适用吗?
这个工程结算,不是到最后完工才用的吗
那您按照什么来算的
这个我也不太清楚。
就是我们需要申请款项了,就向甲方申请,然后开票,收到的款有时候是分开来付的。比如我这次开了10万,但是只到账5万,剩下的5万是过段时间再付
那您不通过工程结算 直接主营业务收入 主营有成本科目 就好了
噢噢。到工程完工的时候也不需要用到工程结算这个科目对吗?因为我看到建筑行业说是用工程结算来核算的
是的 一般根据完工进度的 用工程结算科目
噢噢,我们不是按完工进度,就是直接用主营收入与主营业务成本就行。月末就按对应项目结转到本年利润就行了对吗?
是的 成本通过工程施工科目归集 确认收入后 结转到主营业务成本
好。谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,请问是不是对于同一个人,只要用了其他应付款,就不要用其他应收款了?
是的 一个人只用一个会计科目
例如刚开始借了领导的钱用于公司,后来领导又借了大于借进公司钱,这一部分是还款 借:其他应付款-某某 贷方:现金,剩下的当是领导的借款也是这样写吗?
是的 剩下的当是领导的借款也是这样写
后来领导买了东西拿单回来抵其借支,是不是:借:其他应付款 贷:工程施工-合同成本-人工费等
您这边分录写反了哈
但是其他应付款不是负债类吗?如果再去贷方,这不是他欠公司的钱更多了?
是公司欠对方的钱啊