500以下的可以,但是必须备注个人名字,身份证号,支出金额,支出项目。

业务九里面有个支付给个人的仓库租赁费,如果这个人就不开发票,怎么办呢,就拿收据做账行不行?
老师请教一下,公司负责人私车公用,开具普通发票可以抵增值税吗?私车公用要交哪些税,如果设定500~800租赁费
公司租赁员工的车子每月租金小于500不需要开票,也不需要申报个人财产租赁所得。但是如果是季度付一次款金额有1500,这种既要开发票么,也要申报个人财产租赁所得么,还是说开了发票就不用申报个税
老师 法人把名下的车租赁给公司使用 500元/月 如果不去税局代开发票,按照收款依据和租赁合同,也可以税前扣除相关的加油费过路费吗 租赁费是按照月付好还是年付也行
老师,个人代开车辆租赁费发票,是不是4000以下,减800元后算个税,(4000-800)*20%。如果是4001-20000 ,比如5000元,5000*(1-20%)*20%。20000-50000部分 是不是20000*(1-30%)-2000
老师您好,请问:账上长期挂着应付账款,其他应付款为股东借款,现在公司要注销,这两个科目的挂账没钱付出去,应该怎么处理
充值油卡分录怎么做啊,没有设置预付账款
税前利润-44000,税前利润率就是-44000*100%保留万元,怎么写等于金额
老师:买工作手机,只能开个人发票,开单位发票就享不了国补,贵两百多块钱,咋整呢
老师好计提食堂伙食费 并且没有付款
老师,请问今天税务局上班的吧
你好,1月出口一单,开票的数据和企业所得税自动出来的数据相差1000元,这个是依自己开票的金额填还是就保留自动出来的数据,这个汇率使用不一样导致
老师您好,我们是从事磷矿石买卖的贸易公司,我把取得的银行承兑汇票转让给非金融企业 ,支付给对方贴现费用,取得的票据转让费发票可以在所得税中扣出吗
老师,你好,请问售后回租,收到融资款110万,请问这个应该怎么做账
食堂伙食计提 的会计分录
开800不需要交个税,但是需要交增值税、附加税。
800需要开票了,
800需要开发票,需要交增值税,附加税。
老师,报税的时候,我是不是认证了进项税额,这简直计税,直接刘项转出了,我想留底先不报呢,这咋办,
你好,填写进项在附表二三十五蓝布转出就可以了。
老师,哪里呢,你看它自动就转出了
你好,附表二找这个表。
老师这个表我全部清零了,
是在35蓝,也就是你的第二栏。
老师,进项税额,我不转出,我要留底,
我这里是不是不填了
附表二的35栏里面填写,只在这里填写。
老师喔填了,我把最上头本期抵扣,清空了,然后到了增值税这里,又没有进项税了,
表二这样了。因为我们一般纳税人,本来开票简易计税,不能抵扣,想先留底,以后抵扣,但是到了增值税那个表,又没进项留底。自动不出来,也填不进去
25到28不要填写。 只需要填写35蓝。
选择了抵扣勾选就得填写35蓝,不要在其他的地方乱填写。
完了老师,我发现我填了35,26.28自动出来的
看下能删除吗?你选择了抵扣股癣吗?
是选择的抵扣勾选吗?
老师,你说的抵扣勾选是不是系统认证,我已经从系统认证了,不能删除,如果能删除就能填。
你好,你的抵扣清单截图看一下。
当时就是这三个发票,勾选了
确认签字了吗 不看这里 抵扣清单