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老师,请问补交的2017到2019年的印花税,个人所得税20多万可以记入营业外支出吗?

2021-10-18 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 08:39

你好,具体是什么原因导致补交的税款? 

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快账用户4133 追问 2021-10-18 08:40

是因为当时少报,税务上要求补交的

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快账用户4133 追问 2021-10-18 08:40

补交的个税全部由公司承担

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:41

你好,印花税计入  以前年度损益调整—税金及附加  科目核算,个人所得税计入营业外支出科目核算 

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快账用户4133 追问 2021-10-18 08:43

那没有以前年度损益呢

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:43

你好,就通过  利润分配—未分配利润  科目核算 

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快账用户4133 追问 2021-10-18 08:58

老师个税记入营业外支出—税收滞纳金可以吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 09:01

你好,计入  营业外支出—其他,因为不是滞纳金性质。

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