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专票,跨月开红色发票,要把负数发票做做账吗?如何做?普票跨月冲红,做账流程。

2021-10-18 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 17:32

你好, 是的,需要做负数分录

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快账用户5077 追问 2021-10-18 17:34

开的负数发票要做账吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:37

是的,需要把原来确认收入冲红的

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快账用户5077 追问 2021-10-18 17:42

专票跟普票都是一样吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:43

是的,处理都是一样的

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你好, 是的,需要做负数分录
2021-10-18
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你好是的,是这样,是的,
2021-04-16
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