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老师,专票供应商开多了。多的部分我们得如何做账。我们现在筹建期。

2021-10-25 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 14:35

同学好 如果剩余部分需要支付则入应付账款,如果纯粹是开多的,按实际金额记录就可以

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快账用户1005 追问 2021-10-25 14:37

主要是税的问题怎么弄。我们得如何做分录

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齐红老师 解答 2021-10-25 14:42

按比例计入进项税

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快账用户1005 追问 2021-10-25 14:51

不明白,多的做转出吗?

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:08

嗯嗯是的,多的做转出

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同学好 如果剩余部分需要支付则入应付账款,如果纯粹是开多的,按实际金额记录就可以
2021-10-25
你好,需要退回供应商,重开正确金额的发票入账 
2021-10-25
同学您好! 针对供应商多开4万多元普票的情况,首先需与供应商沟通,确认多开原因并协商解决方案。对于丢失的发票部分,应尽快向税务部门报告并申请补开或出具相关证明。手中的发票应妥善保管,以备后续处理。确保合规操作,避免税务风险。
2024-03-17
同学,你好 你方开具红字信息表,对方开具红字发票给你们
2024-01-05
你好!你要有单才可以啊。有多少单,做多少金额的帐
2020-11-05
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