同学你好 借原材料 贷其他应付款暂估

别的公司代我们公司支付的原材料货款这个要怎么做账 ,没开发票,怎么做分录?
帮其他公司代付一笔材料款30万,收到材料公司发票时分录怎么做?付第一笔款5万时分录怎么做,所做的分录中怎么体现出我们还欠材料公司25万,要向代垫的公司收回30万呢?
甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用
别人在我们公司购材料款已付,我们票未开货也未发第三天就款又退回去了,这个分录应该怎么做
老师,我们公司替别的公司代收代付货款怎么做分录?这个代收款也是属于我们公司的收入吗?也需要我们给打款方开发票吗
托管性质的单位,给没退休的人员每月缴纳保险,每月分录借:其他应付款-养老金.贷:银行 因为用以前单位预留的款缴纳保险金,收个人部分时分录是这样借:银行贷:其他应付款-养老金,因为只涉及医疗保险所以就都挂在这里一出一进,现在有一个人个人部分没交涉及欠费但单位把个人和单位的每月也都交了,现在想从账上体现出来欠多少,那现在已经倒出来了欠多少钱,能再做一笔分录冲养老金,放到其他应收款里吗?
老师,你好,发放工资的时候,多转账给员工工资1000元,员工现金退还给公司1000元,这分录怎么写? 申报个税的时候,给员工多申报工资了,但是银行支付个税90元已经支付了,又重新作废申报个税了,现在这个员工个税应交税金是0,但是之前申报的时候,个税应交个税税金是90元,公司账户已经缴纳90元,现在分录怎么写?
公司铺水泥路折旧计入管理费用还是制造费用呢
进货81万含税销售多少钱保本,按几个点算
找郭老师,帮我看看,这个账怎么平,是共享按摩平台上海稍息系统上有收入,对方扣了技术费出来,把剩下的钱打回来,技术费怎么出账?做什么分录,技术费扣出来应该给我发票,对吗?
服装销售行业成本结转必须和销售数量一致吗?比如销售一件可以结转10件吗?
老师一般人开了发票,没收到钱呢,销项税交了4319.91元,城建税交了43.2元怎么做分录啊
老师房产税从价计征怎么算税款?如果原值120万,面积56.36,地区上海市
库存116万 做报废处理,卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
找刘艳红老师,是的,
这个钱我们不用付
为什么不用付呢? 那就收到发票之后转到营业外
因为是友情支付,
同学你好 那就转到营业外收入
那如果是要开票呢,我司开票给他们公司了,他们不用付钱
同学你好 那你得计入营业外支出