你好,增值税需要交的这个销售额需要申报增值税。
老师,这月我们处理了一个固定资产,就是报税模块开具其他发票这个不含税销售金额,在合计销售额这块,需要把处理固定资产的不含税销售额减掉吗
老师,本年度处理了一个固定资产,在汇算清缴时需要特别注意什么吗?表还是正常填写吗?比如固定资产清理不含税销售额3万,主营业务收入100万,这个一年的不含税销售额算是103万吗?
老师,我们收到一张二手车销售发票上面的车价合计是不含税的吗,入固定资产是按照这个金额入吗
有处置固定资产,账上做的是固定资产清理,所以不在利润表那边。增值税销售额里面又包含着这个固定资产清理,所以导致不一致。这个我怎么调
你好老师,我公司是一般纳税人,三月销售固定资产了,开了13个点的专票,没有产生收益和亏损,入的固定资产清理借贷一致,现在申报增值税主表在哪里填写?企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,就是报税模板,销售额合计那不用减去处理固定资产清理的金额吗
老师还有个问题咨询您,就是我们税控盘七月开的服务费280元含税额,是可以在本月申报表四中填上,填在本期发生额那,金额填280元,是可以递减所交增值税吗
你好,对的是的,不需要减去的。
对的,可以全额抵扣增值税的,在主表23栏,还有附表四减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
老师是直接减免280元,我就填280对吗
你好是的,是这么做的。
老师,发票认证系统,我已经认证完了发票,发票勾选统计确实了,还可以再认证发票吗
可以的,可以继续认证。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。