你好,增值税需要交的这个销售额需要申报增值税。
老师,这月我们处理了一个固定资产,就是报税模块开具其他发票这个不含税销售金额,在合计销售额这块,需要把处理固定资产的不含税销售额减掉吗
老师,本年度处理了一个固定资产,在汇算清缴时需要特别注意什么吗?表还是正常填写吗?比如固定资产清理不含税销售额3万,主营业务收入100万,这个一年的不含税销售额算是103万吗?
老师,我们收到一张二手车销售发票上面的车价合计是不含税的吗,入固定资产是按照这个金额入吗
有处置固定资产,账上做的是固定资产清理,所以不在利润表那边。增值税销售额里面又包含着这个固定资产清理,所以导致不一致。这个我怎么调
你好老师,我公司是一般纳税人,三月销售固定资产了,开了13个点的专票,没有产生收益和亏损,入的固定资产清理借贷一致,现在申报增值税主表在哪里填写?企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
老师,就是报税模板,销售额合计那不用减去处理固定资产清理的金额吗
老师还有个问题咨询您,就是我们税控盘七月开的服务费280元含税额,是可以在本月申报表四中填上,填在本期发生额那,金额填280元,是可以递减所交增值税吗
你好,对的是的,不需要减去的。
对的,可以全额抵扣增值税的,在主表23栏,还有附表四减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
老师是直接减免280元,我就填280对吗
你好是的,是这么做的。
老师,发票认证系统,我已经认证完了发票,发票勾选统计确实了,还可以再认证发票吗
可以的,可以继续认证。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。