您好,去年的发票今年可以红冲。按正常红冲流程开红字发票就可以
你好老师!去年的发票要求今年红冲今年重开可以吗?
老师好,上年发票开错并已经勾选啦今年可以红冲重开吗?
老师,去年开错的发票,今年还可以冲红吗
去年的发票,今年可以红冲重开么
老师,去年的发票今年可以红冲,重开吗,这样有风险吗
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
但是不是汇算清缴了吗?
和汇算清缴没关系,去年的发票损益类科目您通过“以前年度损益调整”科目核算,不影响当期利润的
分录怎么做?
开红冲发票: 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款-A公司 开蓝字发票: 借:应收账款-A公司 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 其实分录显示什么也不影响