计提的工资应该填写三万六。
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好,员工应收的主营业务提成,挂账,借:营业费用---业务提成 贷:应付职工薪酬---业务提成 之后出业务提成给员工 借:应付职人薪酬---业务提成 贷:银行存款---A账户 这样子可以吗?
老师好,公司是平台接单抽提成为主营业务,那个人的业务提成,应该如何入账?计提时,借:营业费用--业务提成,贷:应付职工薪酬--业务提成,支付时,借:应付职工薪酬--业务提成,贷:银行存款 这样子,可以吗?
老师好,公司是收员工业务提成点数为主营业务收入的,主营业务收入40000,应付职工薪酬--业务提成为40000,扣除公司提成点数4000,应付员工为36000, 开发票40000,借:业务提成40000 贷:应收账款40000 计提工资 借:营业费用--业务提成40000 贷:应付职工薪酬---40000 支付 借:应付职工薪酬---40000 贷:银行存款---36000 贷:?---4000
老师好,汽修厂维修工的工资作为主营业务成本的会计分录是 计提:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬–工资 发放:借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 吗?
2018年12月收到一张虚假发票,2021年3月税务查到单位已补交税款和滞纳金,将税款和滞纳金转入以前年度损益调整,请问具体如何记账,2025年现税务又通知需更正申报,不太理解需要怎样处理
您好!例如我今年购进20万的固定资产,但是付款只付了10万,现在发现不适用,把固定资产退回去了,开了10万的发票回来,这样的情况,怎么写分录
老师,客户437500房租一次性付齐,我们10月份可以一次性发票给他们吧?(付税就付税吧)房租先催收到手!这句话什么意思?
餐厅的员工工资能入主营业务成本吗?
老师增值税税负率如何计算
老师,我们公司准备评高薪技术企业,现在刚开始做研发费用,我不太懂,想请教这个研发费用在所得税季报里可以扣除吗?还是只能在年报的时候扣除?
老师 我刚刚看税务局文件说是 每个月申报工资是 上个月实发工资 但是 上个月工资都是过了申报期才发放的 那我是怎么申报 反正我这里另一个会计是 8月申报6月份实际发放的工资 本来应该是实际填写7月份工资 这里我也不会了
发票开票信息的地址一定要具体到几栋几-几吗,可以直接写到多好号吗
小规模,开25万异地劳务发票需要预缴税款吗
客户让我统计给他一个客户一共打款多少钱,怎么统计,看什么表
好的,谢谢
不用客气 工作愉快