你好,有支付出去的证明吗?有转账的证明没有?
我知道货款是一定要公对公的,但是如果是对方公司的人来我们公司培训,对方以个人银行账户打款到我们公司,我们能给他开公司抬头的培训费发票吗? 竟然不能私对公打款,那么日常生活中,出差员工个人付钱给酒店,开公司抬头是属于哪种情况?发票管理办法或者是税务有没这方面具体的解释。
老师,我公司给私人账户转上去一笔钱,但是这个人去税务局代开发票时发现,他挂的财务的职位代开不了发票,能不能让别人去税务局代开发票给我公司,写个委托书委托之前的那个人收了款,这样行吗
老师,法人公转私10,做为公司经营开销。我挂其他应收款。现在法人给了张配件的发票,不知道能不能冲这个账。税务局代开普票。抬头是公司的名字。发票的收款人非公司的员工。这种可以报销冲账吗
老师,公司开票挂应收账款40万,还没有开的票40万,现在因为解不到款,只能用房子抵给老板个人名下两套房,没开的票也不用开了,那我现在要做其他应收款老板个人名下冲抵已经开过的40万,可以吗
公司发票报销时走了私户付款,代理记账公司拿发票做账时都挂了其他应付账款-法人名下,因为当时付款走的私户不是公账付款,目前税务挂了法人其他应付账款能否转到实收资本,
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
支付出去的证明肯定是有的。这些是公司平时购买的配件来的。只是没有发票。年底了全部加一起让税务局代开发票
个人先垫付的是可以冲的吧
不是的,我是说开发票的销售方,这个有收款的证明。
没有收款证明
那你就没法冲,没有证明
老师 那人家如果是现金交易的。那买的配件不就不能报销了?
对方可以给你开一个收据。
那你们别转给老板,你转给老板的话,一般都是虚开发票拿来抵扣的。
备用金,你们就是提现金,别转给个人账户。
可是我们是真实存在的业务,只是配件都是淘宝买的,或者闲鱼买的,累积的比较久了。这种基本都是没有单据的。
老师,销售方开个收据给我们,就可以报销吗
闲鱼和淘宝这个可以 你们不是有个人支付的证明。 淘宝那边可以给你开发票不是?
没有。淘宝很多小商家不开发票的。还有一些是闲鱼买的。也不开发票
然后你们就是个人开了一部分发票,是不是这个意思。
别人没有给你们开的发票,然后你们找个人开的发票。
对。就是这个意思
让个人给你们开一个收据。走,现金。
老师。不能冲其他应收款吗。
冲其他应收款就是用冲其他应收款才开收据不是吗?证明这个人收到了钱,你们老板转给他啦。