借银行存款贷,主营业务收入150,你们支付给司机的,借主营业务成本,贷银行存款300
老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300?? 还有原材料380,我们给付400,借:原材料380 营业外支出20 贷:银行存款400 对吗?
客户打货款的时候多付了100元,这个代收的100元我们要付给司机运费,请问怎么做分录?(运费发生的时候,借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100)
你好,我想问一下,对内的,客户给我们1500元,这1500元里有我们需要负担给司机的运费300元。我做分录的话,借;银行存款1500,贷应收账款1200,贷营业外收入300吗?怎么做分录好?谢谢了
你好,我上个月做的账是借银行存款,贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的,请问一下应该怎么做分录
老师你好,我下游个人销售一台空调5000元,国补500元,他不压货卖出去直接从我们仓库发货,客户到我们公司走国补刷卡付款5000元,我们需要给卖出空调的人返利300元,我是这样做的分录 商品出库借主营业务成本贷库存商品 收到客户款 借银行存款5000元 应收账款国补500元 贷其他应付款300元 主营业务收入5200元 这样做对吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
还没给司机钱,年底前结清
客户也还没给钱
借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷应付账款。
你的意思是应收账款就是1500元是吗?
是的是的,是这个意思的。