你好 是的 一样 一样的

老师,请教你一个问题,就是那个。那个初级的习题汇编,里面有一道题,就是我用铅笔指的第三道。然后的就第一个图片,第二个图片是第三道题的解答,答案就是那个会计分录。然后我这个在网上也学习了解了一下,就是那个答案里面的应收账款。这个金额觉得。给我在网上查了,有点儿。有点儿不一样,因为里面涉及的题目,第三大厅里面有一个。开的那个代销服务费的一个增值税发票价款是8000,需额是480。这个480的税额就没有说。算进去,在答案里面你能不能帮我看一看?我感觉这个答案不对。这个。480的这个数额没有计算进去,就只计算的那个。8000的那个。
19年8月新进股东,现在20年10月,那位股东提出这期间的费用她不承担,要求做个内账,用19年8月的期初余额起账,但是期间除了费用还有收入,这样利润虚增了,还有一点费用都是资本金支出的,这期间的费用剔除放大股东承担,放其他应收款-老板,这样后期会有问题吗?不可能用钱还进去吧?有点懵,求解,如何处理好,有没有不挂应收账款的,挂别的地方去
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
请问图中这两个画圈的地方,分别点击进去是会进去一样的功能界面吗?
老师,请问公司员工出差去办理业务的,一般都是两个人的,去之前会给业务提成的25%给他们,但是这个提成预付款只给到A,我可以入账的时候做成一半给到A,一半给到B吗?因为这个提成预付款实际也是两人平分的,只是两人出去就直接打给该组的组长。都是是公司员工,这个业务提成是算工资里面去的,只是去施工前提前预支给他们,所以等做工资的时候会在他们工资上扣点这个预付提成的,所以现在有个问题,这个钱应该是给平分到这两个员工的,但是出纳只打给其中一个,这个人是组长,我想这样能不能入账的时候分别挂这两个人的,但是银行回单只是转给其中一个,老师有什么好的办法吗?
老师,企业注销时未分配利润过大,怎么处理,不考虑分红的情况,如果应对税务局,谢谢
资产负债表的预付和预收太大了,能不能把他们各减掉一部分?
个体户查账征收的,开发票,公对公转账,钱可以自由支配吗?
经营范围是互联网信息服务。可以开发票电商客服外包的发票吗
老师,注册资金100万,未实缴,减资到5万,工商要求净资产为正数,净资产做到多少合适,避免产生税费
请问增值税税负和企业所得税税负怎么算?还有毛利率
老师电子税局如何增加一个开票员
我们公司是ai软件行业,开了发票,印花税是按 几个点来计提
老师,我昨天在财务软件里做的账,有一个科目好像不太对,还能不能改?
地方水库移民扶持基金的申报,是水利建设金经吗
老师这张图片中负数发票填开和红字信息表有什么区别?
已认证的发票 开红字发票之前 要先申请信息表 才能开红票
什么叫已认证的发票? 增值税普通发票可以直接负数发票填开吗?
普通发票可以直接填开的 一般纳税人 开的专用发票 对方需要认证的
我如何知道给对方开的专票是否已经认证
对方会告知的 并且已认证的发票 只能对方开红字申请单 开票方 才可以开对应的负数发票
已认证和已抵扣是同一个意思吗?
一般情况下 是一个意思
老师,请问图片中我画的什么情况下选择购买方申请,什么情况下选择销售方申请?
购买方是收票方 发票跨月且因为有误或其他原因 需要开负数发票的话 首先先开申请单 1.未抵扣 双方都可议申请 2.已抵扣 只能购买方申请
发票跨月是什么?当月开的发票必须当月认证抵扣吗?
比如10月份开的发票 到11月份才发现开具有误 这就是跨月了 10月份发现有误 当月可以直接作废 跨月才需要开对应的负数发票 不是必须当月 任何时间都可以 发票目前没有认证期限了 ( 之前是1年的认证期 过了就不能抵扣了)
当月已经认证的发票,发现有错误或者退货,可以红字冲销记账吗?发票是运费还是开负数发票?
发票是作废还是开红字发票?
是作废还是开负数发票?
都可以 当月发现 可以作废 也可以红冲 (一般情况都作废) 因为冲红 需要浪费一张发票 (现实业务中发票份数是有限的) 跨月只能红冲
那如果对方没有认证发票呢?处理有什么区别吗?
已认证抵扣的发票 无论是当月还是跨月 都购买方申请 需要开红字发票 未认证抵扣 当月发现 直接作废即可 跨月发现 必须开红票 双方都可以开申请单
好的,感谢您的耐心解答
不客气的 周末愉快^_^