可以开 得证明不是虚开 最好有进项

钢材贸易公司,采购方客户强制要求我方提供一个点的发票,以此降低采购价格!那么,如果我方进货时,也不要上游供货商提供发票,然后卖货时开一个点的发票,增值税和企业所得税我方公司全额缴纳,这样做我方公司会不会有法律风险?会不会因为没有进货成本发票而认定是虚开?
我公司是做商品销售的小规模,开发票给客户时,要求把运费也开进去,经营范围没有货运的,可以这样开票吗?
老师,你好。我们是商贸公司,购买一批胶桶用来装货的,跟货一起销售 ,但我们开票的时候不会分开开发票的。请问这个购买的胶桶取得进项发票是否可以抵扣,需要做进项税额转出吗?
小规模纳税人购进的时候没有取得进项发票,那我这边销售出去可以给客户开票吗?这样会成为虚假开票吗?有强制要求我采购的时候一定要取得进项发票吗?
老师您好:我刚到一个公司,这里有几个独立核算的主体,其中一个是一般纳税人,一个是小规模,购进货物时是一般纳税人取得进项票;销售的时候却是小规模,我目前要负责的是小规模的账和报税还有开票,那么我想请教这种情况有什么风险吗?这个小规模没有购进,怎么结转成本?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
还有我这边是开了个超市,我开票出去就是只开了大米,没有其他商品,这样行吗?很多是没有进项发票的,有开了一些大米的进项发票,开出去也是开大米的,其他都没有,会不会太假了。不可能其他东西没有销售吧
那你购入的都有啥发票 一个月销售只有大米不合理
购入的进项发票只有大米。其他都是无票购进,也是无票销售,我们开票就只有大米。
你还做了其他的销售的可以
其他销售收入是不是最好也要做一点,做无票收入。
你好 对的 是这么做的
金税四期开始了是吗?老板用自己的私人账户收超市销售款,这样不是有风险?
开始了 如果你账上没有做收入的话,属于隐瞒收入,有风险。
税务局那边都能查到私人账户流水对吧
是的 都能查得到的