同学你好,保险是由员工自已负担的,如果是公司负担,是不能在税前扣除;维修和加油可以由公司负担在税产扣除;
老师,我们公司用员工车,签订的有租赁合同,保险费,维修费,在所得税汇算的时候还要扣除吗?
老师您好,就是公司跟员工签订租车合同,保养维修、加油、保险(含发票)、一年租车费用都是公司出,能税前扣除吗/
老师我想问一下,我们跟员工签订租车合同,租赁员工车辆后,租赁期间这辆车辆产生的油费,过路费、修理费,保险费,保养费都可以走公司正常报销吗
老师,我想问一下我们公司租用法人个人的车,签订了租赁合同,合同中约定车辆发生的保险费、车船税、保养费和修车费,加油费,也由公司承担,专票也是开的我们公司的名称,这些费用都可以税前扣除吗?
法人将车辆无偿租给公司,并签订了合同,该车发生的过路费、油费、维修费、保养费、车险是否可以报销并进行税前扣除
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
保险是专票,我已经认证抵扣了,这个能行吗?
同学你好,保险是专票,我已经认证抵扣了,这个能行吗?——不可以的;
那要这么操作转回了?上个月我已经认证抵扣了
同学你好,现在做进项转出就可以;
账要这么做了,是等下个月直接增值税报表转出?下个月这张发票这么做账?
同学你好,账要这么做了,是等下个月直接增值税报表转出?——是的; 下个月这张发票这么做账?——不做账了,
我公户转账了,也有发票了,不做账?
同学你好,我公户转账了,也有发票了,不做账?——不是已经做过账了,已经做进项抵扣了么; 这个保险费开的公司的名字还是个人的名字;
公司,是上月转到的钱和抵扣,我现在在做十月的帐。
同学你好,是上月转到的钱和抵扣,我现在在做十月的帐。——10月转款做10月的账, 借,管理费用 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款 这个月做进项转出 借,管理费用 贷,应交税费一应增一进项转出
那员工车保险费用了,也是直接公户转员工报销的,账这么做了?
那员工车保险费用了,也是直接公户转员工报销的,账这么做了?——上面不就是这个分录么?只是管理费用不能在所得税前扣除
保养和维修费用是直接从公户转员工,保险费是转到保险的公司的账户上
同学你好,都是计入管理用 保养和维修费用是直接从公户转员工,——这个支出可以在税前扣除; 保险费是转到保险的公司的账户上——如果开的是个人名字的保险费,不能在税前扣除
是开公司的名称,能税前扣除吧,也不用进项税转出?
同学你好,如果开公司名称,可以在税前扣除,不用转出;
好的,谢谢您老师
不客气的,祝您学习愉快;