你好; 5月 借应付账款贷银行存款 10月收到 :借固定资产 ; 进项税贷应付账款 11月 借 银行存款贷递延收益 ; 借管理费用折旧费贷累计折旧 ; 结转 :借递延收益贷 营业外收入
老师好,请问5月预付一部分,10月购买的固定资产,11月收到国家专项补贴,先购买,后收到专项补贴怎么做账?
3.3月8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4.3月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,价款20000元,按合同规定先预付40%购货款,其余货款验货后支付。5.3月20日,因急需资金,A公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6.3月21日,收到从甲公司购买的原材料,并验收入库,余款以银行存款支付。增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元。做会计分录
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师好,两个问题请教,一是,支付购买专利的款项,没收到发票分录怎么写?二是,一个月后收到发票了,分录又怎么写?谢谢老师
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,这是合作社政府补贴项目,只有专项应付款和专项基金科目
你好; 那你就写 专项应付款
专项应付款写到借方,我有点理解不了
你好; 比如。 顺序你可以根据自己发生的来做账 自己判断来做 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款