你好; 5月 借应付账款贷银行存款 10月收到 :借固定资产 ; 进项税贷应付账款 11月 借 银行存款贷递延收益 ; 借管理费用折旧费贷累计折旧 ; 结转 :借递延收益贷 营业外收入
老师好,请问5月预付一部分,10月购买的固定资产,11月收到国家专项补贴,先购买,后收到专项补贴怎么做账?
3.3月8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4.3月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,价款20000元,按合同规定先预付40%购货款,其余货款验货后支付。5.3月20日,因急需资金,A公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6.3月21日,收到从甲公司购买的原材料,并验收入库,余款以银行存款支付。增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元。做会计分录
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师您好,请问公司购买了一辆车,公司之前没有固定资产,但是收到一笔汽车销售有限公司的退置换补贴款,这笔补贴款怎么做分录呢
老师好,两个问题请教,一是,支付购买专利的款项,没收到发票分录怎么写?二是,一个月后收到发票了,分录又怎么写?谢谢老师
老师,我3月份收到了进项发票已经抵扣了,现在对方发现单价不一样,要红冲原来的发票,我这边怎么处理呢?
老师,非货币性交换中,比如甲和乙交换,那么甲的会计分录,借:乙,这里的乙的金额是换出方甲的公允价值还是乙的公允价值
我们付A供应商货款没有扣手续费,但是A公司付我们的货款却扣了我们15块钱手续费,我的意思是,以后他的货款,我就按这个标准扣,每笔15元,看是他们扣的多还是我们扣的多。要么就是你不扣我就不扣,用财务口吻怎么说
印花按什么数据计提又快又准
我司和对方公司合伙买厂房,但是是以对方公司名义买的,我们只有一份合伙买房的协议,这种情况,我司打款后怎么取得发票,或者是可以用什么方法代替能在税务过关?
老师,问下刚成立的出口贸易公司有资格出口吗?可以免退备案退税么?有年限限制没?
其他应付款两个不同科目可以合并吗?
清税证明已开具,工商注销流程如何办理?
账面上挂了股东的其他应付款可以转成实收资本吗?需要走什么流程呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,这是合作社政府补贴项目,只有专项应付款和专项基金科目
你好; 那你就写 专项应付款
专项应付款写到借方,我有点理解不了
你好; 比如。 顺序你可以根据自己发生的来做账 自己判断来做 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款