你好; 5月 借应付账款贷银行存款 10月收到 :借固定资产 ; 进项税贷应付账款 11月 借 银行存款贷递延收益 ; 借管理费用折旧费贷累计折旧 ; 结转 :借递延收益贷 营业外收入

老师好,请问公司名下所购买的电动汽车安装的充电桩及安装费是并入车辆原值计入固定资产,次月随车辆一起计提折旧,还是说充电桩及其安装费单独计入固定资产,按充电桩年限单独计提折旧?
老师我有一个问题:我们卖房价格比较低,又因为系统过不了关,多开了发票,多开的这一部分我们是收不到钱的,这个怎么做账务处理呢?
请问老师 税收滞纳金500多块钱 一年多了一直忘记缴费 这个问题严重吗 现在补缴的话还有处罚吗?
企业支付债权转让款计什么科目
其他应收款在借方还是贷方是别人欠公司的款?
请问,分公司聘请了残疾人,总公司缴纳残疾人基金的时候能填写分公司的这个残疾人吗?
EXW出口方式,比如有杂费100,然后开具零税率发票的时候,要不要把杂费扣除掉?
老师, 小规模人力资源公司 ,给用工单位派遣员工发放工资缴纳社保 ,采用差额征税5%开票 ,1月份因为税务政策变化, 当月没开发票,发票在2月份按6%开的, 2月份成为了一般纳税人,现在申报增值税的时候, 系统提示要先申报小规模季报,请问这季报该怎么填报?如果零申报的话,是不是2月份要补交1月的增值税费?
老师你好,公司请了阿姨烧饭,然后在公司吃饭的员工每人扣伙食费200元,那这200元对公司来说要交增值税吗,阿姨的工资是不是也每个月按工资薪酬申报个税?
老师,所得税申报表中有不征税收入,总的收入-不征税收入,利润表中没有,应该怎么填
老师,这是合作社政府补贴项目,只有专项应付款和专项基金科目
你好; 那你就写 专项应付款
专项应付款写到借方,我有点理解不了
你好; 比如。 顺序你可以根据自己发生的来做账 自己判断来做 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款