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老师 我做内账 我这边以合同确认收入 若签了100W合同 借应收账款贷主营业务收入 过一个月对方打款60w 借银行存款贷应收账款 最后还有5w我收不回 应该怎样做分录

2021-11-16 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-16 21:20

你好,这个可以记坏账损失的

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快账用户6625 追问 2021-11-16 21:25

确定坏账吗?分录怎样写

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齐红老师 解答 2021-11-16 21:44

你好,借:坏账准备,贷;应收账款

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快账用户6625 追问 2021-11-16 21:57

那坏账一直挂个科目在那里吗?不结转 年末不消掉吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 22:15

每年都要计提坏账的,借:信用损失,贷坏账准备的

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快账用户6625 追问 2021-11-16 22:21

我做内账 坏账就是确认收不回来了 计提时借管理费用——甲项目 贷坏账准备 同时做借坏账准备贷应收账款 看可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 22:27

一般不这样处理的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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