你好,这里是零灰色的忽略就可以的,本年累计不需要自己填写,这里不算数据
在填写第四季度企业所得税申报表中,实际已缴纳所得税额那一项为什么是灰色的?不能填写?我们不是建筑行业
老师您好,汇算清缴主表里32行,本年累计实际缴纳的所得税额为什么是灰色的不能填显示0,但是实际我们有缴纳所得税
老师好,21年所得税汇算清缴表32行本年累计实际已缴纳的所得税和21年(1-12月会计期间)账面(应交税费_应交企业所得税)借方金额一样吗
所得税汇算清缴表A100000第32行减本年累计实际已缴纳的所得税是要自己填还是自动跳出来的?
老师您好,汇算清缴里面的本年累计实际已缴纳的所得税额按照什么算的,包不包括2023年1月份实缴2022.12的企业所得税,或者2024年1月实缴的2023年12月份的企业所得税
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
第33行的数不得用31行减去32行的,
33行等于25加26减去27 公式的
我们这是28行等于25+26-27呢,还不一样吗
截图你的申报表看一下。
看到了吧
32栏没有数据的,找你税务局给你维护一下。
我们这是汇算清缴里的报表A类
是的,这个表格是对的,正确的。
是我们的表不对吗
你这个表是正确的,对的。