你好,一次摊销了就可以借管理费用贷长期待摊费用。
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师好,我们租入办公室为期3年,将办公室进行了装修,装修费进行3年摊销,已摊销1年,现在我们不租了,请问这个装修费我们应该怎么处理,分录应该是怎么样的
请问老师我们去年租入办公室也装修了,摊销到今年5月份,6月份又租出去了,那这装修和租入的房租是继续摊销还是一次转入管理费用还是一次转入其他业务成本?
老师,我们签了一年租期的办公司,现发生装修费,装修费是分次开票,分次付款,请问老师怎么摊销装修费?谢谢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢