你好需要计算做好了给你
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
需要 呢 老师 谢谢你
催什么,做好了就发给你
好的老师
1残疾人工资加计扣除100%纳税调减95
2.福利费扣除限额600*14%=84 纳税调增70-50=20
3.教育经费扣除限额600*8%=48 纳税调增15-10=5
4业务招待费扣除限额50*60%=30 8000*0.005=40纳税调增50-30=20
5.广告费和业务宣传费扣除限额8000*15%=1200 纳税调增1900+80-1200=780
6公益性捐赠扣除限额1000*12%=120 纳税调增150-120=30
7新产品研发加计扣除75%纳税调减320*0.75=240
应纳税所得额的计算是 1000-95+20+5+20+780+30-240=1520 应交所得税是 1520*0.25-100*0.1=370
(8)购置环境保护设备可以抵扣多少
)购置环境保护设备可以抵扣应纳税税额的10%
公司2020年取得产 销售收入为9000万元,发 生产品销售成本6506万元;其他业务收入1000万元,其他业务成本840万元;取得购买国债的利息收入50万元;缴纳非增值税销售税金及附加400万元;发生的管理费用900万元,其中新技术的研究开发费用为100万元、业务招待费用150万元;发生财务费用400万元;取得直接投资其他居民企业的股利收益50万元;取得营业外收入200万元,发生营业外支出460万元(其中含公益捐赠88万元)当年该企业购入环保设备500万元。要求:(1)计算该企业2020年利润总额:(2)计算该企业2020年应纳税所得额(3)计算该企业2020年应纳所得税额。
这个可以也解答一下吗
新问题请从新提问,你刚才的催问导致我不能再回复
知道了 行吧
我也不是故意的啊
都快一小时了 我才催呢
新问题请从新提问有回复
我知道 我只是觉得你说话太无语了
好的,祝你学习进步!