你好,可以的,可以这么做的。

小规模收到一张6万的劳务维保费的发票,款项已支付。会计分录借:长期待摊费用 贷:银行存款 后期分两年摊销每月摊销 借:管理费用 贷:长期待摊费用 这样可以吗
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
7月签的网站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期费用,当时借:预付账款,贷:银行存款。本月将费用支付完毕,当时没有将费用计入长期待摊费用,是否需要计入长期待摊费用?如果是计入,现在在当月补分录,借长期待摊费用 贷:预付账款 银行存款。这样可以吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
完工了之后,完工的次月开始分摊。
能不能一次计入管理费用?
你好,收益期是三年的话不可以。
完工后的次月开始分摊,10月完工的,11月补分录计入长期待摊,那么8、9和10月的费用,也在11月一起摊销吗?因为费用应该摊 到合同期到期时结束。
对的是的,是这么做的。