你好 。你好,那你原来做的不对呀,待抵扣进项哪来的?
4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,没有收到发票,但是我抵扣了这个票,我当初只做了一个,借:应交税费-进项税 贷应交税费-贷抵扣进项税 现在收到票了怎么做
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
没有认证的进项是待认证进项。
是这样的,不过当时有其他未认证的发票
你好 借 成本费用 科目 贷贷应交税费-贷抵扣进项税 也是按你原来错的科目做的,这样能科目做平
你好 借 成本费用 科目 借贷应交税费-贷抵扣进项税 也是按你原来错的科目做的,这样能科目做平 贷应付账款等 上面写错了 按这个