同学,你这种情况可以根据你的实发数来调整你的计提数,反结账改下计提数。

新员工1月份入职, 并在社保系统做了社保转入, 现在电子税务局2月份社保缴费这里还没有这个员工,是什么原因?新员工的社保基数在哪里录入
收到个税手续费 在打给办税人员,分录
老师,吊车费可以开给个人吗,如果可以问开票,开票信息那里怎么填
老师购买的办公用品直接使用的还需要入库吗
老师,被审计单位2018年有集团划拨的100多万资产,折旧都提完了,说是漏入了,今年才入账作为资本公积,他这种合理吗?需要什么附件?
个人车卖给公司,个人和公司要交什么税?手续怎么办理?公司怎么做账?
您好老师,自然人甲找了几个人承包了c公司的一个小项目建筑工程,现在甲要给C公司开发票,是按照劳务报酬还是按照经营所得开票费呢?那个税负更低
老师个人独资企业,有个税的税种申报,我报0的话,那个6万也是可以在汇算清缴的时候直接扣除把
小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票,应付劳务费2000元,如何计算金额?税率1%如何做会计分录
@朴老师,我们收到政府补助15万,2022年购买材料支出,后期要销售该产品,请问购买材料的支出属于与资产相关的政府补助还是与收益相关的政府补助 2、2021年我们收到政府补助15万,2022年购买材料支出12万,以后年度才形成产品要进行销售请问分别如何账务处理,计入什么科目?我们是小企业会计准则
老师,但是工资表和个税申报表是一致的,那边先给到我工资表我申报个税,而且还是隔一个月发工资,实发数和计提数都对不上,我光改计提数,个税申报表上地数也是那个数,我怀疑那个老板和会计他们把计提数调高,实发数都是少的,然后多的钱通过多发给自己亲戚最后进账到老板口袋,碰上这种情况我应该怎么和那边地老板会计聊天,不可能我每次都要去往上个月反结账来调计提,现在我发现就是个税申报集体数偏高,实发数偏低,而且他们公司全部走银行,没有现金走账,还是我和那个老板说,把对不上缺地工资用现金发放?
那你这个就不单单是账的问题,还是跟那边的沟通问题,本来就是你的计提数,申报个税和银行代发都要一致;如果出现不一致那就是那边老板的问题,你可以善意提醒,但是最终风险和责任还是企业自己承担。
林木老师,我应该怎么提醒怎么说这句话比较好,因为我看他们账就是每个月计提数偏高,实发数偏低,我应该怎么和那个老板会计说这样地话,请老师教下我,反正那边实发多少工资我就做多少工资,不给他们弄什么少了现金多了其他应收那些的,
我觉得你和那边的会计沟通比较好,毕竟是同行,由那边会计传话给她老板。