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和上游公司的账期差了三个月,他们什么时候付款,我们才会给他们开发票,导致成本发票和收入发票时间上不同步,这个怎么解决?我们是找的代账会计做的账,前期的账目我也不是很了解,目前就是说面对的这个问题就是成本和收入时间不同步

2021-11-22 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 13:55

您好 那您签订合同的时候可以写根据业务发生开具发票 不等付款才开具的 如果业务发生了没有开具发票 税务查到会认为是迟销售的

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快账用户6424 追问 2021-11-22 13:58

我们也不想推迟,对方公司对不了账,所以发票也没办法开

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快账用户6424 追问 2021-11-22 13:58

现在是已经造成了目前的状况,应该怎么解决

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:03

那您有没有先做未开票收入

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:04

没有做未开票收入

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:05

那您可以先做未开票收入 等开具发票后冲销未开票收入 然后根据发票做账

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:06

现在一次性把差的几个月都做上是吗?这个算入本月的主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:07

是的 现在一次性把差的几个月都做上  这个算入本月的主营业务收入

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:09

那这样收入和成本不就不匹配了,上个月因为上游公司疫情封闭,导致少开了收入发票,成本过大,被税务局预警了

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:09

如果收入突然过大,税务局会不会找麻烦

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:09

成本的话 您前面多了现在把收入补上 按年差不多就行了

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:11

那能不能一次性就把这几个月的发票开出来

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:11

按年算收入跟成本达到一定比例就可以 季度有偏差 问题不大

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快账用户6424 追问 2021-11-22 14:14

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:14

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您好 那您签订合同的时候可以写根据业务发生开具发票 不等付款才开具的 如果业务发生了没有开具发票 税务查到会认为是迟销售的
2021-11-22
同学你好 1.只要是实际业务一般没事 2.这个不行 因为收入和成本要对应
2021-06-23
你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
2024-01-12
你好!这个时候你暂估成本就好了。
2021-04-13
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
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