您好 那您签订合同的时候可以写根据业务发生开具发票 不等付款才开具的 如果业务发生了没有开具发票 税务查到会认为是迟销售的
老师我想请教一个问题,我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他,合同约定在每个月16号对账后(对象当天我们开全额发票给他)1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题,比如17号我们公司会把水泥发给对方(一天几车不等),水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去,不经过我们手,厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入,可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上,我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入,可是不知道对不对?老师能帮我分析下吗?很急
和上游公司的账期差了三个月,他们什么时候付款,我们才会给他们开发票,导致成本发票和收入发票时间上不同步,这个怎么解决?我们是找的代账会计做的账,前期的账目我也不是很了解,目前就是说面对的这个问题就是成本和收入时间不同步
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
四流一致是指哪四流?
生鲜猪肉销售业务流程和记账用单据有哪些
老师店面牌匾名称和工商登记名称不一样可以吗
老师您好。这个检验期的顺序是否有误呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗,我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
我们也不想推迟,对方公司对不了账,所以发票也没办法开
现在是已经造成了目前的状况,应该怎么解决
那您有没有先做未开票收入
没有做未开票收入
那您可以先做未开票收入 等开具发票后冲销未开票收入 然后根据发票做账
现在一次性把差的几个月都做上是吗?这个算入本月的主营业务收入吗?
是的 现在一次性把差的几个月都做上 这个算入本月的主营业务收入
那这样收入和成本不就不匹配了,上个月因为上游公司疫情封闭,导致少开了收入发票,成本过大,被税务局预警了
如果收入突然过大,税务局会不会找麻烦
成本的话 您前面多了现在把收入补上 按年差不多就行了
那能不能一次性就把这几个月的发票开出来
按年算收入跟成本达到一定比例就可以 季度有偏差 问题不大
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问