你好,小企业会计准则没有这个科目的,只能在应付账款里面去增加二级科目的,在里面核算的

内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表,就是收付实现制,当期收到的就是收入,转出的就是支出,收入减去支出去掉借款就是利润?
可以这样写吗:贷应付账款-货名-供应商名
法人和股东,有两笔社保退款,由公司账户转给法人和股东,咋写会计分录
河南省,个人开具租房发票,线上不支持代开吗
计算应收账款周转率时,可以用本月的发货金额代替营业收入吗
老师,工会经费要交吗
出口汇率,是中国人民银行月初第一个工作日汇率记账吗
委托外单位机械加工金属制品(铁块 铝块这种), 发票项目名称应该怎么写,理由是什么?老板问为什么是劳务—金属制品加工费。
公司罚款 从工资里面扣 分录怎么做?
老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
老师,我想问一下用这笔钱去付厂房租金用于研发,该怎么记账呢? 收到这笔钱:借银行存款 贷应付账款-专项应付款 付租金 借应付账款-专项应付款-厂房租金 贷银行存款 然后再借研发支出 到应付账款-专项应付款-厂房租金 感觉不对,麻烦老师解答一下
借研发支出 贷银行存款,然后借应付账款 贷研发支出
老师,这样的话研发支出一借一贷不就是没有吗
你好研发支出本来就要转平的啊
费用化支出月末都要转掉的
老师是研发支出-资本化,不是费用化
你好,那你要专项资金先挂帐了。等完工再转到收益里去,或者完成多少转多少,其实你这种方法核算的话企业是吃亏的,这样研发费不能税前扣除更不能加计扣除
老师,为什么呀,不明白,请您说的具体点,为什么不能税前扣除和加计扣除呢
你好专项资金专款专用,免所得税,但是对应的支出也不能税前扣除,建议你去学堂听听马婷老师的课有讲这方面知识
老师,那您建议我按哪种方式核算?
收款计入其他收益或营业外收入,正常纳税,然后研发费用就可以列支并加计扣除。马婷老师的课里有讲到,你可以听听。当然也可以和税局先沟通下再操作。