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老师好!请问有跨月开负数冲正的发票,原票也没有做账,请问冲正过后,这一正一负还用做账吗?

2021-11-28 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-28 10:18

您好,如果没有作废的话,建议都作下账

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相关问题讨论
您好,如果没有作废的话,建议都作下账
2021-11-28
您好,最好是一正一负,方便核对
2021-11-28
当月冲红的发票(正负数),不需要做账
2024-10-12
你好,同学 这样也可以,不严谨,老师建议每个月都要做账
2024-04-13
您好 这一正一负的正数发票做应收
2021-12-16
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