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老师,我想问一下,我这个月进项税大于销项税,这样就不用交税,然后我月末要做账务处理吗,要结转出来吗?如果要结转的话我要怎么样处理,我的销项46067.8 进项46362.37,我的月末要怎么样处理

2021-11-30 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 17:29

你好 做不做都可以的 可以不用做

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快账用户4879 追问 2021-11-30 17:29

那我的凭证也不用做

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齐红老师 解答 2021-11-30 17:31

你好 对是的可以不用做。

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快账用户4879 追问 2021-11-30 17:31

那我要做进项转出吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 17:35

不需要做进项转出的,你做进项转出是不允许抵扣增值税。

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你好 做不做都可以的 可以不用做
2021-11-30
这里这里是这样的,结算的金额都是销项和进项的差额部分。如果说啊,销项大于进项的话,这个未交增值税在贷方,小于在借方
2021-09-13
您好,期末如果不需要交税,不需要做转出处理。需要交税的话则通过应交税费-未交增值进行结转
2024-01-16
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-09-07
你好,可以不用做分录的。
2021-10-08
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