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老师,我们2011年够了一辆车,到今年5月份还有32000折旧没提完,但是公司把这辆车卖给个人,二手车市场开发票4万,又重新购入一辆新车请问怎么入账呢

2021-12-03 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 19:52

你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户4283 追问 2021-12-03 19:55

您好老师这个分录我能看懂

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齐红老师 解答 2021-12-03 19:56

你好 具体的你要问那个

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快账用户4283 追问 2021-12-03 19:57

就是这个我固定资产系统这两辆车还有32000没有提折旧,那我卖4万块钱赚这8000我走营业外收入肯定要交所得税对吧

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:00

你好是的 是这么做的

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:00

还有我们这辆车是今年6月底开始过户给个人了,已在6月底也买新车了也开完购买新车发票了,可是一直没做账,然后那32000的折旧也从6月份一直提到9月份,现在固定资产系统这辆旧车还有13000没有提折旧,那我现在如果在10月份处理这些账务该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:03

你要做到这个月做上面我写的 第一个固定资产清理就是13000

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:04

那老师那我过户给个人6月份开了4万发票

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:06

其实我应该在6月份就应该处理这个车停止折旧

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:08

6月份处理固定资产清理应该是32000,我现在10月份处理固定资产清理写13000没关系吗,毕竟那个车6月底就已经卖给个人了

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:10

之前的折旧红冲 借累计折旧 借管理费用负数 从六月份-10月份的红冲 这个分录做到这个月

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:19

嗯明白也想了红冲折旧了,再请问一下老师那我们这样的话卖车赚了8000块钱,这个我们大概交多少增值税呢是交8000/1+3%*2%这么多增值税吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:27

增值税按你4万的来交 不是差额

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:38

对老师按照4万来交增值税,那老师我营业外收入贷8000就行了是吧,到时候这8000交所得税

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:40

对的 是这么做的 是这么理解的

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快账用户4283 追问 2021-12-03 20:41

然后我购买新车直接就正常入账就行了是吧老师谢您

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齐红老师 解答 2021-12-03 20:43

是的 正常做固定资产就可以 不用客气

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你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2021-12-03
这种情况,因为也开了发票,建议还是做一个资金流动,就算是后面资金回流也更好
2023-12-29
同学你好 计入固定资产就要折旧的
2023-12-29
你好,这个车,你们账上一直没有体现吗,那当初买车的银行存款怎么入账的
2020-10-30
你好 实际销售价格多少
2022-03-29
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