你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
#提问#老师,我们15年买了一辆车,到但是当时好像没开发票,所以公司账上没有这辆车,本月我们把这辆车卖了45000,卖个个人,二手车市场代开了发票,我该怎么进项账务处理
#提问#老师,我们公司买了一辆车用于公司领导出差接待,车刚买一年,老板觉得耗油,想卖了重新买一辆电动的,这辆车我之前是按照10年折旧,账上净值是42万,如果我卖15万可以吗?这么短就卖承担的税费更高吗?通过二手车交易市场处理不用我开票了吧,流程上该怎么走
老师,我们2011年够了一辆车,到今年5月份还有32000折旧没提完,但是公司把这辆车卖给个人,二手车市场开发票4万,又重新购入一辆新车请问怎么入账呢
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
您好老师这个分录我能看懂
你好 具体的你要问那个
就是这个我固定资产系统这两辆车还有32000没有提折旧,那我卖4万块钱赚这8000我走营业外收入肯定要交所得税对吧
你好是的 是这么做的
还有我们这辆车是今年6月底开始过户给个人了,已在6月底也买新车了也开完购买新车发票了,可是一直没做账,然后那32000的折旧也从6月份一直提到9月份,现在固定资产系统这辆旧车还有13000没有提折旧,那我现在如果在10月份处理这些账务该怎么处理呢
你要做到这个月做上面我写的 第一个固定资产清理就是13000
那老师那我过户给个人6月份开了4万发票
其实我应该在6月份就应该处理这个车停止折旧
6月份处理固定资产清理应该是32000,我现在10月份处理固定资产清理写13000没关系吗,毕竟那个车6月底就已经卖给个人了
之前的折旧红冲 借累计折旧 借管理费用负数 从六月份-10月份的红冲 这个分录做到这个月
嗯明白也想了红冲折旧了,再请问一下老师那我们这样的话卖车赚了8000块钱,这个我们大概交多少增值税呢是交8000/1+3%*2%这么多增值税吗
增值税按你4万的来交 不是差额
对老师按照4万来交增值税,那老师我营业外收入贷8000就行了是吧,到时候这8000交所得税
对的 是这么做的 是这么理解的
然后我购买新车直接就正常入账就行了是吧老师谢您
是的 正常做固定资产就可以 不用客气