你好,你提供的业务图片,只有第2笔,第3笔业务,没有第4笔啊
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
老师,企业怎么才能评到A级呀
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,小规模纳税人,电子税务局报季度报表时,利润表是不是本期金额和本年累计金额都要改,因为中间还有45月的销售
员工处理销售了办公室用品,把钱转回公司账户,这笔钱怎么入账?
收到汽油票,但是电子税务局里没查询到这张票,在发票查验平台上查验显示一致,这票能入账吗
请问公司之前的帐比较乱,如果刚接手,我可以怎么录入期初数据?
你好老师,我公司开来一张个人劳务发票,这是一个公职人员,现在要缴纳税款,这个人到明年汇算清缴时,工资和劳务报酬不超过六万元,是不是就把税款退回了?
增值税和附加税可以抵所得税么
老师,请问外购进来用于销售的商品,免费赠送给客户分录怎么做?
不好意思,是第三题
你好 借:原材料—甲材料 45000 , 原材料—乙材料 33000 应交税费—应交增值税(进项税额)7650%2B5610, 贷:应付账款(借方合计金额)
可以帮我看看第五题吗
还有第六题
你好,根据你后面的描述,说明之前没有入库,之前的分录是 借:在途物资—甲材料 45000 , 在途物资—乙材料 33000 应交税费—应交增值税(进项税额)7650%2B5610, 贷:应付账款(借方合计金额) 第5题的分录是 借:原材料—甲材料 45000%2B(4800%2B870)*3000/(3000%2B1500) , 原材料—乙材料 33000%2B(4800%2B870)*15000/(3000%2B1500) 贷:在途物资—甲材料 45000%2B(4800%2B870)*3000/(3000%2B1500) 在途物资—乙材料33000%2B(4800%2B870)*15000/(3000%2B1500) 如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。