同学 你好 这个一般情况下是不可以的,冲减的是当期的申报收入。
第四季度,10月份,11月份未开发票,12月份开了18万的普通发票!请问1月份我申报的时候是不是享受增值税的免税优惠政策
我4月份开具的普通发票识别号错了 现在12月来冲红会影响第四季度的免税金额吗
我4月份开具的普通发票识别号错了 现在第四季度是否还能享受第一季度的免税? 
老师好。我们是小规模纳税人,第二和第三季度没有开普通发票。第四季度开了20万普通发票。现在还能开多少免税的普通发票?谢谢。
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
那是不是得需要补交这些发票的税 还是去税务局申请减免这个税的费用
同学 这个是去申请减免这个费用,把对应相关的发票带上。