借记“应收留抵税额退税款”科目,贷记“应交税费——应交增值税(留抵税额退税)”科目,收到留抵税额退税时,借记“银行存款”科目,贷记“应收留抵税额退税款”科目
留抵退税进项转出,这个分录怎么做
过去遗留的进项税额转出怎么做分录,不知道是留抵的什么票,就想把进项转没,这个可以做分录吗
不符合留抵退税的进项税额转出,该怎么做分录
最近有个政策 增值税留抵退税。退回来的留抵进项税 做账 时 要不要涉及到 【进项转出】这个科目 ? 例如 退回留抵进项6000元,分录怎么写 ?
7月份申请增值税留抵退税,申请退税前做了一些进项转出,转出的分录和退税的分录怎么做?在几月份做?
我是说,留抵退税,我要用进项转出,怎么做账
借 记“应交税费——应交增值税(留抵税额退税)” 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出