您好 只好按照服务费入账的 分期摊销服务费
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,您好,想问一下就是这个月我需要分摊一下我关联公司的水电费、办公费和物业管理费,因为我们是占用他们公司资源办公的,但是对方说给我开票不怎么好开,最后给我开了一张*现代服务*服务费的发票,这是一个6个点的专票,我该怎么做账或者处理
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我想问一下,我们公司和另一家公司有关联,现在公司去了新的办公楼,但是物业和我们的关联公司签的合同,相当于我们办公场所是关联公司租的,关联公司向我们收钱,但是开的是固定资产的发票,以后物业费电费都只能开其他发票给我们。这个怎么弄?
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
新接手一个兼职 开票2500w 暂估了710w 流水才200多万 老板娘老想挂我的名字做办税员 给我申报个税 如何规避自己风险
老师,个体工商户需要报什么税?个体工商户开多少发票不用交税?开票有收入了要怎么交税
下个月电商平台推送数据,怎么个推送法呢?比方说abc平台,线下都有卖东西。那a推a的,咋对不上呢?
老师,你好!关于洗煤厂工业企业,如购进原煤1000吨到生产加工洗选成精煤过程及销售整个过程中,涉及的会计分录有哪些?
公司之前个税都按全责发生制申报,比如8月工资9.15发9月申报8月征期,申报报了8月工资,什么时候调整按收付实现制报合适
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
谢谢老师,他这个票金额是8400.09,税额是504.01,合计金额是8904.1,我应该怎么做账呢,是借管理费用8400.09,应交税费-应交增值税-进项税额504.01贷应付账款8904.1吗
这样写分录可以的