咨询
Q

你好,我是财务部的,现在要发文给各部门配合年终结转,要提前把各项工作做好,如进项发票要本月25日前走完报销流程付款,请问有模板说明吗

2021-12-09 23:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 06:15

【关于财务年终报销、结账有关事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以参考一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
【关于财务年终报销、结账有关事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以参考一下
2021-12-10
朋友您好,1.甲方结算是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税,这里跟我们成本无关的, 实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 ,月度结束我们统好账上的工程施工,要给项目部的,他们就能看出有多少差异(实际和财务账上) 2.出纳只是付款,会计做账,往来科目余额月末要统计分析,然后发给各相关部门确认催发票
2024-06-13
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
同学你好,1、这笔款是国家打款到甲方的专款帐户的,这笔款是专款专用,不能用于其它用途,这个是真的;2、关于款项转给你们后,你们又帮忙转款回去,这个就是帮忙的动作了;3、你款项转帐到甲方基本账户,这个是要有充分的转帐理由;不能随便转款的;(或者说他们向国家申请的专款是2000万,但是真正的工程款是没有这么多的,只有一点点,当然主要是甲方想把这笔资金解套,这是关键的;)4、这种操作,一般都会配合,你们也没有拒绝的理由;
2021-05-26
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×