同学,你好 是的,不算税金 借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
出口货物收汇情况表,如果填写。
文文老师你好,网银公积金扣5000如何做账
员工离职后。社保直接减员就可以了吗?还需要去社保局官网停保不?
各位老师,请教个问题,A公司跟劳务公司签的合同,A公司给劳务公司员工上的意外伤害险,劳务公司的员工受伤了,A公司员工替受伤人员垫付的医药费,保险公司把赔偿款打到A公司,我想的是A公司员工报销呢,还是打给受伤人在转给A公司的员工呢,报销附件都放什么?
漏报3月个税,已经报了4月个税,怎么处理
老师,4月份的工资是不是5月份计提的
老师,请问一下我们成立的分公司只领取了营业执照,没有做税务报道, 问题:不做税务报道可以吗,就报个工商年报。 也没有业务和费用,银行也没开户
经营范围:加工不绣钢 开票品类:金属制品:货架或仓储笼吗?
请问老师,乙公司是甲集团下面的一家房地产经纪公司,负债把甲集团其他子公司或者是遗留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是没有房屋的,收上来的房租收入,都在乙公司这里做收入的。请问老师乙公司需要根据收入全额申报从租的房产税么?如果房屋所有人按照从价缴纳了房产税,乙单位无偿使用并出租的,针对这部分的收入还需要缴纳房产税吗?
老师,您好,营业部的企业所得税是要跟总公司汇总,还是分公司汇总