同学你好 直接原分录负数红冲

老师 我想问一下 物流公司给司机付的运费 走公账 司机是流动的 我给他们付款 他们也给我开不了劳务发票 我应该怎么做账
老师我们代甲公司付了一笔运费,对方有有签我们货款,我们也有欠甲公司货款,现在用银行存款先给对方代付了一笔运费,运输公司开了专用发票给我公司,我公司如何入账
老师,您好。我们公司FOB价出口,海运费在中国帮客户代付,这笔海运费客户也不通过公账还给我们,通过私账还给我们。我们可以用公账支付这笔海运费吗?船公司能开海运费发票给我们入账吗?如果可以,这笔海运费要怎么做账?谢谢
老师你好,我们公司出口商品,运费2400,我们公司付的,发票也开给我们公司了,公司也做账了,对方公司付了59872.16元给我们公司里面包含运费2400元,我们公司付56486的报关费用,我想问下运费发票的账怎么冲回,差额部份怎么做账
你好老师,运输公司车辆挂钩在别人的公司,(实际车是我们的,只是挂扣在别人公司,)车我们没入账公司。做了一份租赁合同,车在我们公司使用,现在用公户支付管理费跟保险费,我们付款用途怎么写?怎么做账?她们开什么发票给我们比较合理使用?(她们公司也是运输公司)
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
凭证就是当月做的,那差额部份怎么做
同学你好 这个就是红冲的 差额是蓝字就做费用分录
我有点没明白
同学你好 哪里不明白呢