按照合同金额缴纳的。
老师,请问一下申报印花税的计税依据是什么呢?
老师请问现在申报印花税是不是把本季度的数据作为计税依据呢
老师,请问下,我们申报印花税是以什么金额作为计税依据呢
老师,请问下,我们申报印花税是以什么金额作为计税依据呢?
老师请问营业账簿印花税以哪个金额为计税依据呢?
老师我这个季度没有收入,一直提示这个,有问题么
劳务合同不交印花税,意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费,申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
零基础考中级需要备考多少小时?
买二手车要交增值税的吗
老师,24年发了一笔工资,当时没有计提,目前应付职工薪酬-6000,现在怎样调账
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
请问哪些情况下的金额需要当做合同金额来计算呢?我们是食品贸易,每天都有很多出货,但是没有特意去签合同,都是客户来订单了就安排出货
你好,那你需要问下你税务局的口径, 一般根据你的收入成本缴纳。
收入成本怎么算呢?
你好,你的收入成本不知道吗?借银行存款贷主营业务收入,应交税费就是这个主营业务收入,这个就是收入,借主营业务成本,贷库存商品,这个金额的就是你的成本。
那是不是可以通过进项税额和销项税额来反算出来收入和成本呢?我们是贸易公司,没有生产,外购就是成品,不加工直接销售
如果可以通过销售税额和进项税额来反算的话,应该怎么计算呢
你好,你所有的税率都是一样的吗?还有你收到的发票都是13%的吗?
进项和销项都是13%的票
可以 销项税额/13% 按这个 成本的算不出来 因为你销售a可以用b的进项来抵扣
有进项税额,可以按进项税额/13%吗
不可以 你看我给你举的例子
但是所有的进项发票不是相当于有购销关系吗?
有 你购入a,b 但是你销售a,抵扣b的增值税 结转a的成本 如果你买来的办公用品 这个是费用,你要抵扣了增值税 这种能算吗
那就是说,如果进项是属于成本类的就可以算,不是的比如办公用品或者其他的就不算,是这样吗?
你好 是的 是这么理解
好的,谢谢老师!
不用客气 周末愉快