你好 从8月计提 折旧 有报表有错吗 可以更正
老师:向您请教,我公司去年7月份已经停止生产,机器设备自7月份开始就没有计提了,我现在想想又不对,到底是继续提还是就不提,如果可以继续提,那去年的折旧是否重新计提,账和报表怎么处理
请问老师,10月份收到7月开的生产设备一台,从8月开始计提折旧还是11月份计提折旧,如果从8月计提,因为前期已经结账且财务报表已上传至电子税务局,现在如何处理?
果制造业企业为增值税一般纳税人,2019年至2020年发生相关经济业务如下:(1)2019年5月1日,购进一台设备并交付生产部门使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为95万元,增值税税额12.35万元,发票已通过税务机关认证,全部款项已通过银行存款支付。该设备预计使用年限为10年,预计净残值为5万元,采用直线法计提折旧。(2)2019年6月至10月,企业将该设备出租,每月取得不含税租金收入0.5万元,增值税税额为0.065万元,款项以银行存款收讫。(3)2019年11月,企业对某办公管理设备进行日常维修发生不含税维修费用0.5万元。(4)2020年3月,该设备因遭受自然灾害发生严重毁损,企业支付不含税清理费1万元,经保险公司核定应赔偿损失30万元。该设备已提折旧7.5万元未存在减值迹象。至当年末设备尚未清理完毕。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题根据资料(1)于该设备折旧的表述正确的是()。A.2019年5月开始计提折旧B.该设备月折旧额为0.75万元!C.该设备应计提折旧总额为95万元D.2019年6月开始计提折旧
请外贸实务老师解答,谢谢! 公司7月份有一张外销的进项发票金额开错,数量没错,金额应该9000,开成90000,因为发现错误时已经8月中旬,外销发票无法回退,只能将错就错,因为已经勾选统计,电子税务局已统计,公司帐务处理如下: 借:库存商品 90000 贷:应付帐款 90000 8月份开了一份红字的发票,并且收到正确的发票,帐务如下: 借:库存商品 -90000 贷:应付帐款 -90000 借:库存商品 9000 贷:应付帐款 9000 现在的问题是,商品库存表库存为-81000,请问如何处理?
东风公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2023年8月份发生部分经济业务如下:(1)2日,收到环球公司投资转来的一台设备,价值为250000元,设备已交付生产使用;(2)8日,厂部办公室卫大强因公出差,预借差旅费2000元,以现金支付;(5)14日,企业从银行提取现金40000元,以备发放工资。(6)15日,以库存现金发放本月份职工工资40000元。(7)16日,从银行取得为期6个月的借款60000元存入银行。(9)18日,结转本月已销售A产品的实际成本500000元(10)19日,本月生产车问生产A产品领用甲材料50000元,车问一般消耗甲材料25000元,行政管理部门一般消耗甲材料6000元;(11)31日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产计提折旧8100元,管理部门固定资产计提折旧3200元。(12)31日,分配本月发生的制造费用20000元,按生产工时(A产品6000工时、B产品4000工时)分配计入A、B产品成本。(13)31日,计提应由本月负担的银行短期借款利500元。
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
可以在10月份补提8月和9月两个月折旧吗?
你好 可以 可以的 可以
请问老师,车间生产设备折旧年限是10年么?
对,车间生产设备折旧年限是10年