你好! 上个月没有做任何账务处理吗?

有笔点上收入,平台优惠收入有10万,要付给平台技术服务费9万,平台说优惠收入和服务费相抵后按差额1万来开票,那我这边收入该记多少呢
国内子公司采购一批国内库存商品发往,货物直接从工厂发往外国母公司,国内子公司与外国母公司挂账,业务合规吗?
开票加税点企业所得税怎么算
老师,环保企业,运费占收入比例一般多少合理?
请教老师,出口业务视同内销处理的具体步骤是哪些。需要填写出口转内销证明申请表吗
老师,应付职工薪酬借方余0.07分,月末怎么处理?这是计提的但是分没给员工发放
小规模当月代开的增值税发票,里面的税额是不是直接扣缴给税务局了?第二个问题扣缴的这个增值税用交城市地方教育附加这三个税要交吗
公司本来要买地的总价发票1800万,对方全额给开了,也抵扣了,我们付款了1000万,现在谈不拢不买地了对方给退款了500万,这个购买土地的发票,是一次行全部红冲,还是可以分几次部分红冲呢
老师,这个月开了张红字发票后,发票勾选统计显示信息不一致,要怎么操作呀?
老师,请问一下2024年利润总额还是按照5%去计算交税吗,小微企业小规模公司
没有做的话需要补做的,你都报税了,那应收账款对不上吧
老师好!没有做任何账务处理的,那这个月应该怎么补做呀?谢谢老师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额
老师好,其实我们并没有这笔收入,这样的话应该怎么处理啊?
你开票了必须确认收入的,没有实际业务不能开票,要不就把上个月的发票冲红。
没有开票啊,老师,就是上个月报税的时候报了一笔未开票收入,没做账务处理,但是那这笔收入并不实际存在,报这笔收入只是为了让进项等于销项,那这个月应该怎么处理?
这个月补开票,然后再冲红字。
好的老师,那这个月就正常报税不牵扯其他东西了是吧?
对的。以后不要这样操作就可以了。
好的,谢谢老师
不客气。满意请给我五星好评,谢谢!