你好! 上个月没有做任何账务处理吗?
老师,我们上个月为了增量留抵税退税报了一笔未开票收入,没有做账,这个月应该怎么处理?
上个月做了笔无票收入报税,但未做账,这个月应该怎么处理?
老师,上个月的未开票收入漏申报税,这个月补上了,但是我上个月账务处理应该怎么改?如果把上个月未开票收入放入预收款应该分录怎么写
老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款,但是到了月底未开票给对方,应该怎么做账务处理
上个月做的无票收入 这个有又开票了 怎么账务处理和报税
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
没有做的话需要补做的,你都报税了,那应收账款对不上吧
老师好!没有做任何账务处理的,那这个月应该怎么补做呀?谢谢老师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额
老师好,其实我们并没有这笔收入,这样的话应该怎么处理啊?
你开票了必须确认收入的,没有实际业务不能开票,要不就把上个月的发票冲红。
没有开票啊,老师,就是上个月报税的时候报了一笔未开票收入,没做账务处理,但是那这笔收入并不实际存在,报这笔收入只是为了让进项等于销项,那这个月应该怎么处理?
这个月补开票,然后再冲红字。
好的老师,那这个月就正常报税不牵扯其他东西了是吧?
对的。以后不要这样操作就可以了。
好的,谢谢老师
不客气。满意请给我五星好评,谢谢!