咨询
Q

老师,社保一般是什么时候做计提分录,什么时候做缴纳分录

2021-12-14 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 22:11

同学,你好,上个月计提,下个月实际缴纳时做缴纳的分录。

头像
快账用户4709 追问 2021-12-14 22:16

老师是每个月月底计提社保吗?我不知道社保每个月是什么时候交的

头像
齐红老师 解答 2021-12-14 22:18

同学,你好,正常是当月计提,后当月缴纳,两笔分录一起做,一般的话社保都是20多号扣的。

头像
快账用户4709 追问 2021-12-14 22:22

当月计提当月,20多号后当月缴纳当月是吗老师

头像
齐红老师 解答 2021-12-14 22:30

同学,你好,是的,一般的公司都是这样处理的。

头像
快账用户4709 追问 2021-12-14 22:31

那这两笔分录我都在每月的20号一起做,可以吗老师

头像
齐红老师 解答 2021-12-14 22:47

同学,你好,是这样操作的呢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好,上个月计提,下个月实际缴纳时做缴纳的分录。
2021-12-14
当月申报当月计提 借,费用 贷,应付职工薪酬—社保费
2021-01-19
你好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2020-09-03
通常是每个月月末进行计提处理的。 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 应交税费 银行存款
2021-12-18
1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
2025-04-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×