你好,是的 每一年累计费用都是60000
老师好,问下个税新政策,年度不超过6万元不用预扣预缴个税,那比如7月份开始超过6万元了,以什么税率去纳税?怎么计算?比如7月全年累计工资65000了,当月需要缴纳多少税
自一月份起,累计扣除费用直接按年率6万元计算。也就是说,当纳税人的累计收入不超过6万元的月份,个人所得税将不予代扣代缴;纳税人当年累计收入超过6万元的月份及以后月份,代扣代缴个人所得税。请问老师,个人累计收入不超过6万元的月份是什意思?不代扣代缴个税是不是不用申报个税?
个税为什么前面三个人人累计减除费用是5000,而第四个人的累计减除费用是40000,累计减除费用是根据什么算的,还有个人说得税不是按全年累计收入超过六万才开始缴纳的吗,还是说个人所得税超过起征点5000就开始缴纳了
新个税中按一年度累计收入减除累计费用六万元,去年10月份开始叫个税,到今年11月份应纳税所得额是正数,开始缴个税,那过了这一年度,下一年度累计费用还是6万吗?
对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人 所得税且全年工资、薪金收入不超过 6 万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴 本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自 1 月份起直接按照全年 6 万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过 6 万元的月份,暂不预扣预缴个人 所得税;在其累计收入超过 6 万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得 税。。。。。。。。。。。。。。。。。。但是我刚才申报2022.01月所属期个税时,员工工资7000元,为什么要预扣个税?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
那比如说他这个月的11月份正好累计费用是60000,他的每月工资是6千,然后累计收入是72000,专项是10146,这个月扣个税,那12月份他的累计收入是从6千算还是78000算,减去的累计费用是65000,还是什么?
不对啊,一年就是60000,不存在您说的78000,65000
那正好11月份累计费用是6万了,那12月份的个税怎么算
你从个税申报系统看到是累计60000?
是的,因为按新个税算的嘛,正好11月份的累计费用是6万
这样你下月还是60000减除费用,不会增加的
那累计收入是增加的,那到明年呢,累计费用就一直是6万了吗,因为累计收入是一直增加的呀
每年都是6万的,不会多也不会少
我知道每年都是6万,我说的是累计收入,那应纳税额,不是累计收入减去累计费用减去专项附加吗?
对的,应纳税额计算公式是,然后你想问什么