如果开的不是公司抬头的发票没有办法税前扣除。报销了之后在汇算时纳税调增
我们租了个人的房子来办公,然后现在交了这个取暖费,发票只能开给业主个人。我们能做账务处理吗,我们租这个业主的房子的时候,我和他签了合同,他也给我们从税务局代开了这个租赁费。
老师,物业公司收底商交来电费,电费是房主交的,底商也是个人名字。但是底商租户是公司,租业主的房子,物业公司能给开这个租户公司名称的电费发票么
公司为员工租的宿舍房租费用因为是个人私房出租所以没有发票,房东年纪也很大没有办法代开发票,这个无票费用应该怎么做?
公司给宿舍交采暖费,房子是个人的,供热公司开的也是房主的发票,这个报销了之后要怎么处理?有租房合同。对方没办法开公司名称的发票
公司给某个员工租的房子,合同是员工跟房东签的,代开的发票名称也是员工名字。这样的发票能报销吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
调增哪里? 没有发票的或者发票个人的都要调增么?在汇算清缴哪里填
是的,你核算时计入应付职工薪酬-职工福利费,汇算时在A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表中调减职工福利费
为什么要把宿舍费用调减?如果是企业租的个人门面房,没有公司发票平时正常做账。年底汇算清缴从哪里调整呢?
如果你们租了个人的房子,有租房合同,且对方代开了房租发票给你公司,那可以以供热公司开给房东抬头的发票复印件做账并税前扣除。如果没有房租发票的话就要按上述说的纳税调增。
如果是企业办公的房子的发票也是个人抬头的。这样也是正常做账,然后纳税调整么?这个调整在哪里调整?不是调减职工福利了吧?
房租发票是个人抬头的不行,这种供暖费和作为员工宿舍的支出都属于职工福利费,汇算时在A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表中调减职工福利费。
企业办公的是管理费用办公费,没有取到企业抬头的发票在纳税调整项目明细表里调减。
老师办公楼如果是个人抬头的发票 在纳税调整表中的费用栏调减么?有费用栏么? 员工宿舍的个人抬头发票在福利费调减。现在筹建期,都在长期待摊开办费。没有进福利费
办公楼如果是个人抬头的发票要在纳税调整表中的费用栏调减,填在纳税调整明细表中扣除类的其他。按新准则规定,筹建期的费用在发生时计入管理费用-开办费,不计入长期待摊费用。
筹建期也需要把招待费 福利费和这些无票费用单独找出来 汇算清缴做调整么?已经计入长摊开办费是否必须要调到管理费用?还是也可以在长摊。
你现在在长期待摊费用里,暂不影响利润,可以先不调整,生产经营后再一次转入管理费用里再调减。
汇算清缴不管是不是在筹建期。都单独需要把招待费 福利费和无票的各种费用单独统计数据,汇算清缴调整么?长摊的费用等生产经营我是否看情况选择三年每年分摊一次或者一次性摊销到管理费?
是的,开办费也要分开统计,汇算时在对应的地方调整。税法规定长摊的费用可以一次性或分期。会计上要求发生时入费用。
谢谢老师 回复的非常清楚
不客气,满意请给个五星好评,祝你工作愉快!