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老师,我们7月付的钱10万,当时是核定没有做费用,现在12月对方给我们开发票5万,剩下5万要1月才给我们开,那这个账我要怎么做呢,现在我们改查账了

2021-12-16 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 20:50

您好,您没发票部分暂估即可

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齐红老师 解答 2021-12-16 20:50

您好,借成本费用,贷应付账款~暂估5

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快账用户6136 追问 2021-12-16 20:54

老师是这个意思吗?

老师是这个意思吗?
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齐红老师 解答 2021-12-16 21:25

您好,不是图片意思

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您好,您没发票部分暂估即可
2021-12-16
可以的,可以这么做的。
2021-12-15
同学,你好,这个正常应该是付给供应商,然后再通过其他的办法来处理,金额 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做营业外收入,这样就麻烦点
2020-12-29
您好,这个交易不进行了是吧,把发票红冲了
2024-04-27
您好 借:固定资产 不含税金额 贷:应付账款-暂估应付账款 支付首付款 借:应付账款 15 贷:银行存款 15 借:应付账款 10 贷:银行存款 10 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 25 借:应付账款 5 贷:银行存款 5
2021-07-15
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