您好,其实是没啥影响,电话没影响
2021-12-17 11:10您好,请问老师,我作为电子营业执照被授权使用人,小程序注册用的自己私人号码,法人授权给我时,手机号使用另一个工作号码可以吗,多谢老师解答。
老师,代开专票,电话号码我不是按对方所写的号码填的,是根据税务局自动弹出来的号码,我没有改,这样可以吗
老师,我收到的专票,去年2020.10月份都给对方说要更换电话号码,结果对方11月份开过来的票还是老号码,可以收吗
请问老师开的发票上,销售方电话号码是留法人号码还是可以留销售经理号码吗?
老师,请教一下,三个人开的店,没有营业执照,不能注册对公的微信。不好监督收付款, 是不是要注册一个新的电话号码?注册一个微信号专门对公收付款?
甲公司产品生产工程施工共领用原材料等300000元,其中A产品领用120000元B工程领用80000元。对外直接销售20000元还有,车间管理领用30000元,销售部门用20000元,管理部门领用30000元,要求做出该业务的会计分录。
湖北个人开劳务普票需要缴纳个人所得税吗?湖北这边好像说有这个政策,到底政策是什么
湖北个人开具劳务普票需要缴纳个人所得税吗
小规模纳税人是酒店行业22年第二季度普票加专票共50万,请问对于专票部分,是按3%,还是减按1%
其他应收款押金,不退,做费用抵消怎么做会计分录
4.甲公司为增值税一般纳税人,有如下业务:(1)1日,购进批免税农产品,农产品收购凭证上注明的做5000元故项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税车为13的产品。(2)3日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税金额120000元该原村料增值税税率为13%,取得增值税专票一张;(3)7日,将一批自产的高档手表奖励给优秀员工,该批高档手表的成本为320000元,同类产品的价格为400000元,以上价款均不含税。已知高档手表消费税率为20%;(4)12日,将某企业逾期为退还的包装物押金5000元转作其他业务收入:(5)27日,甲公司进口原材料一批,海关核定的完税价格为600000元,进口关税为15000元,取得海关进口增值税专用缴款书。货款以银行存款支付。要求:根据上述资料,依次编制相应的会计分录,沙及到的增值税要求写出相关的明细科目。
2.甲公司为增值税一股纳税人,本年1月将库存原材料发出,委托乙公司加工成鞭炮,收回后直接对外出售。发出原材料的账面成本为80000元,支付加工费20000元,取得乙公司开具的增值税专用发票,1月符合抵扣规定:乙公司同类鞭炮的计税销售额为1500000元(不含增值税)。加工完毕验收入库待售,次月甲公司将全部鞭炮以1480000元的价格(不含增值税)对外销售,款项以银行存款收论。鞭炮的消费税税率为15%。要求:(1)计算甲公司的增值税进项税额(2)计算由乙公司代收代缴的消费税
某企业因急需资金,于5月1日将一张4月10日签发,90天期限的不带息商业票据向银行贴现,请计算票据的到期日和贴现天数(列出计算过程)。(10分)
3、企业为增值税一般纳税人,发生以下业.务。(1)2021年10月1日,自建办公楼极入使用,建造工程领用物质60W,税率为13%,领用企业生产产品一批,实际领用1200W,应计工程人员薪酬500W,办公楼使用10年,预计净线值为5%,用直线法,计提折旧。(2)2022年的2月5日,用银行存款50万,购入-项管理用的特许权、受用期为10年,11月1日,外置此特许权,增值税价为60万,税率6%。款项存入银行,特许权已摊销42万。(3)2022年5月8日,租入-间展厅装修,共支付费用200万,于当年12月1日完工达到预计可使,用状态,装修费从下月起按10年租赁期摊销。根据以上业务进行计算和账务处理。
王某为中国居民,在境内甲企业任职,2020年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无其他免税收入,每季度最后一个月取得10000元季度考核奖金收入;每月缴纳三险一金3500元,每月可以办理的专项附加扣除为2000元。另外,3月还取得特许权使用费收入3000元,稿酬收入10000元。要求:(1)计算甲公司3月为王某预扣预缴的个人所得税。(2)计算甲公司全年应为王某代扣代缴的个人所得税。(3)对甲公司3月份工资薪金和奖金收代扣代缴个人所得税进行账务处理。
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地址增加了安徽省,应该没有的,没事吧?
啥?名称上边多了?是这个意思吗
开票信息上地址没有省,开的票上有,没事吧?
最好是冲开,你这个是专票,人家不一定要
地址电话栏不对
名称栏对不对?民称栏对了地址栏不对没啥影响
名称税号对,地址电话不对,最好重开吧,以后经常要开票来的?
最好是冲开,对的啊